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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-27 22:09

老師。前面會計做賬好像是放在辦公費里面的,怎么做分錄呢?還有電費的分割單,分錄就是借 管理費用_電費   貸庫存現(xiàn)金

王雁鳴老師 解答

2017-09-25 23:52

您好,可以全額抵扣增值稅,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-09-27 22:13

您好,記入辦公費的話,分錄,借;管理費用-辦公費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-辦公費,負數(shù)。電費的分割單,分錄,借,管理費用_電費,貸,庫存現(xiàn)金,是對的。

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借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2017-04-11 16:04:26
你好,借應交稅費,應交增值稅貸,營業(yè)外收入-減免稅額。
2023-07-11 16:26:00
您好,借應交稅費應交增值稅減免稅額貸,營業(yè)外收入
2020-07-03 12:25:40
借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2017-06-07 17:31:34
你好 實現(xiàn)收入,借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 減免的增值稅,借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2022-03-25 08:24:24
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