
老師 11月做了一筆預(yù)付電費(fèi)的憑證 掛的其他應(yīng)收款員工往來 現(xiàn)在發(fā)票回來了 怎么做賬?
答: 學(xué)員您好, 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 如果電費(fèi)是2021年的,那借方科目做利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
17年員工借款用于交電費(fèi)當(dāng)時(shí)掛個(gè)人名下-其他應(yīng)收款,現(xiàn)確定不能開會(huì)發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬?
答: 不能開回發(fā)票可以正常做賬 但是不能稅前扣除
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
A公司報(bào)銷了B公司的抬頭的發(fā)票100元,那是A公司就借:其他應(yīng)收款-B 100 貸:現(xiàn)金 100 對(duì)吧?那B公司要如何做賬呢?發(fā)票要給B公司嗎?
答: 你好,發(fā)票復(fù)印件給b公司,b公司借管理費(fèi)用等,貸其他應(yīng)付款――a公司


obsess 追問
2017-09-25 08:27
宋生老師 解答
2017-09-25 08:40