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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-22 21:25

你好,是季度末月嗎

小耳朵 追問

2017-09-22 21:27

不是季度末月...............

小耳朵 追問

2017-09-22 21:28

是我們的物業(yè)管理 小規(guī)模的實(shí)操,是因?yàn)樾∫?guī)模納稅人所以不用填這個(gè)嗎

鄒老師 解答

2017-09-22 21:29

你好,所得稅因?yàn)樯陥?bào)期通常是按季度 
所以是在季度末月計(jì)提,而不是每個(gè)月都計(jì)提的

小耳朵 追問

2017-09-22 21:31

這里的所得稅是只國稅和地稅的總額?

鄒老師 解答

2017-09-22 21:35

你好,就是企業(yè)所得稅計(jì)提的金額,可能是在國稅,也可能在地稅申報(bào)的

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你好,同學(xué)! 遞延所得稅費(fèi)用=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
2021-08-28 15:35:44
你好, 比如: 借:所得稅費(fèi)用,1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,1 借:所得稅費(fèi)用,2 貸:遞延所得稅負(fù)債2
2020-02-25 09:39:45
您好!是的。就是這樣做分錄
2017-12-29 16:57:31
1.年度遞延所得稅費(fèi)用:遞延所得稅費(fèi)用=當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的增加%2B當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的減少-當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債的減少-當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)的增加。 2.當(dāng)期所得稅費(fèi)用:當(dāng)期所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額×所得稅稅率。其中,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)(即利潤(rùn)總額)%2B納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額。 3.本年度所得稅費(fèi)用:本年度所得稅費(fèi)用=年度遞延所得稅費(fèi)用%2B當(dāng)期所得稅費(fèi)用。
2023-11-20 08:44:48
借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 紅字 貸利潤(rùn)分配 紅字 借利潤(rùn)分配 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用 (也可以把利潤(rùn) 分配改為以前年度損益調(diào)整)
2019-02-24 13:31:12
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