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不同繁響
于2023-02-09 11:22 發(fā)布 ??657次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-02-09 11:24
你好; 月末 費用化轉(zhuǎn)管理費用去的 ; 你做分錄沒有
不同繁響 追問
2023-02-09 11:32
做了呀,就是都轉(zhuǎn)為費用了,我在想,目前合伙企業(yè)沒有收入,這么多研發(fā)費用,后期不知道研發(fā)什么時候能成功有銷售收入,那五年后不是不能彌補虧損了嗎?不是挺不劃算的。
meizi老師 解答
2023-02-09 11:35
你好 ; 掛著哈; 你這個正常做的; 超過 了年限就不能彌補的; 你是想去延遲做賬??
2023-02-09 11:39
我是想按正規(guī)這個要怎么做,是當期收到發(fā)票入管理費用研發(fā)費,對嗎?
2023-02-09 11:40
或者如果掛賬上,等有收入時再攤銷可以嗎?這樣做有風險嗎?
2023-02-09 11:42
你好;正常 來說; 就是 按實際發(fā)生 做 費用化; 轉(zhuǎn)管理費用 ;
2023-02-09 14:45
老師,上次咨詢您政府補助的賬務處理,借管理費用-租賃費貸銀行存款 ; 借銀行存款貸遞延收益 ; 借遞延收益貸管理費用-租賃費 最后轉(zhuǎn)入管理費用 - 房租費,是等有房租支出的時候再沖嗎?因為我們今年還沒有付過房租,而且今年房租費可能也會少很多,這個怎么辦,到年底可能紅沖后是負數(shù)了!
2023-02-09 14:52
你好; 是的; 有支出的時候在去沖哈
2023-02-09 15:03
沒有支出的話一直掛在遞延收益里嗎?那如果本年支出的房租費沒有補貼的多呢?
2023-02-09 15:05
你好; 是的; 掛著貸方放著
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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