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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-09 11:24

你好;     月末 費用化轉(zhuǎn)管理費用去的 ; 你做分錄沒有   

不同繁響 追問

2023-02-09 11:32

做了呀,就是都轉(zhuǎn)為費用了,我在想,目前合伙企業(yè)沒有收入,這么多研發(fā)費用,后期不知道研發(fā)什么時候能成功有銷售收入,那五年后不是不能彌補虧損了嗎?不是挺不劃算的。

meizi老師 解答

2023-02-09 11:35

 你好 ;       掛著哈;     你這個正常做的;    超過 了年限就不能彌補的; 你是想去延遲做賬??   

不同繁響 追問

2023-02-09 11:39

我是想按正規(guī)這個要怎么做,是當期收到發(fā)票入管理費用研發(fā)費,對嗎?

不同繁響 追問

2023-02-09 11:40

或者如果掛賬上,等有收入時再攤銷可以嗎?這樣做有風險嗎?

meizi老師 解答

2023-02-09 11:42

 你好;正常 來說; 就是 按實際發(fā)生 做 費用化; 轉(zhuǎn)管理費用 ;        

不同繁響 追問

2023-02-09 14:45

老師,上次咨詢您政府補助的賬務處理,借管理費用-租賃費貸銀行存款  ; 借銀行存款貸遞延收益   ; 借遞延收益貸管理費用-租賃費  
最后轉(zhuǎn)入管理費用 - 房租費,是等有房租支出的時候再沖嗎?因為我們今年還沒有付過房租,而且今年房租費可能也會少很多,這個怎么辦,到年底可能紅沖后是負數(shù)了!

meizi老師 解答

2023-02-09 14:52

你好;    是的; 有支出的時候在去沖哈   

不同繁響 追問

2023-02-09 15:03

沒有支出的話一直掛在遞延收益里嗎?那如果本年支出的房租費沒有補貼的多呢?

meizi老師 解答

2023-02-09 15:05

你好; 是的; 掛著貸方放著   

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