老師,如果本月我公司暫估入庫(kù)商品一批,單件是88元,一共1000件,并且當(dāng)月銷售了200件。月末是安88元結(jié)轉(zhuǎn)的成本。 次月拿到票后實(shí)際單件是100元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么出來(lái)了?
匹諾曹
于2015-02-26 09:41 發(fā)布 ??871次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2015-02-26 10:39
收到發(fā)票單價(jià)為100元: 借:庫(kù)存商品——XX 88000 (紅字)
貸:應(yīng)付賬款——暫估款 88000 (紅字)
借:庫(kù)存商品——xx 100000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 17000
貸:其他應(yīng)收款——117000
調(diào)整2月銷售成本,因?yàn)閷?shí)際單價(jià)高出暫估單價(jià)12元,所以
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——2400
貸:庫(kù)存商品——2400
老師,你看這個(gè)樣子對(duì)不?
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結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2016-03-24 14:24:07

期末發(fā)票未到
借:庫(kù)存商品——暫估入庫(kù)
貸:應(yīng)付帳款——暫估入庫(kù)
如該商品已出售,按暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本。
下月初或收到發(fā)票時(shí),先將暫估入庫(kù)的分錄紅沖,再按發(fā)票編制憑證,如金額與暫估數(shù)有差別,并已結(jié)轉(zhuǎn)成本,則再進(jìn)行調(diào)整
2014-09-06 10:45:37

先紅沖上月的暫估的,把單價(jià)88元的紅沖掉,再按單價(jià)100元的入賬,然后補(bǔ)轉(zhuǎn)200件差額12元的成本
2015-02-26 10:17:29

是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43

假設(shè)我有A產(chǎn)品1月庫(kù)存1個(gè),總價(jià)10元,要賣2個(gè),我暫估入庫(kù)1個(gè),總價(jià)10元(暫估分錄借庫(kù)存商品10,貸應(yīng)付賬款10),賣了之后結(jié)轉(zhuǎn)成本20元。等我真正進(jìn)貨時(shí),假設(shè)進(jìn)2個(gè),總價(jià)22元,我應(yīng)該紅沖暫估分錄后,還要做什么分錄嗎?用多結(jié)轉(zhuǎn)成本1元嗎?即借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1,貸庫(kù)存商品1,我在庫(kù)存表上怎么反映呢?不做分錄有什么影響?
2015-11-03 10:23:20
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