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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-09-14 14:02

你好!借預付賬款 貸銀行存款

Soulmate.H 追問

2017-09-14 14:03

如果我們不打算設置預付賬款呢?

宋生老師 解答

2017-09-14 14:03

你好!那你計入應付賬款

Soulmate.H 追問

2017-09-14 14:08

@宋老師:那就是,借:應付賬款,貸:銀行存款。等產(chǎn)品入庫后安裝入庫單(無發(fā)票),我再安裝入庫單做分錄,借:庫存商品,貸:應付賬款。如果是以后還要寄給加工廠的話,我就寫,借:原材料  貸:應付賬款。寄給加工廠以后,支付加工費,則:委托加工物資,貸:銀行存款。原材料的出庫:借:委托加工物資,貸:原材料?這個中間有錯誤的地方嗎?

宋生老師 解答

2017-09-14 14:09

你好!1.轉(zhuǎn)材料到加工單位 
  借:委托加工物資 
    貸:原材料 
  2. 計算支付加工費 
  借:委托加工物資 
    應交稅費——應交增值稅(進項稅) 
     
    貸:應付賬款 
  3.收回加工完成產(chǎn)品 
  借:庫存商品 
    貸:委托加工物資(包括材料及加工費)

Soulmate.H 追問

2017-09-14 14:10

@宋老師:我們是小規(guī)模納稅人,我做的是內(nèi)賬,可能不涉及稅。那老師,我的上面的理解是正確的吧?

宋生老師 解答

2017-09-14 14:13

你好!你的這個有點亂。你按我上面的,只是不要寫稅

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你好!借預付賬款 貸銀行存款
2017-09-14 14:02:33
你好,還是需要走個入庫,銷售的過程的
2016-08-15 15:36:31
你好,賬務上還是需要先計入庫存商品,銷售了就結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物的成本的
2016-08-15 15:34:48
之前做了應付賬款嗎?
2020-06-02 16:08:55
借固定資產(chǎn)貸實收資本 這樣做的
2020-08-03 09:15:31
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