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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-09-12 19:02

發(fā)票與貨款差額的原因是什么

=_= 追問

2017-09-13 17:08

需要對(duì)方多開點(diǎn)金額。。。實(shí)際應(yīng)付是6000,剩下1萬4計(jì)入什么科目

方老師 解答

2017-09-13 18:14

內(nèi)賬按實(shí)際應(yīng)支付金額進(jìn)行處理,不考慮多開票的部分。

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借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 借:庫存商品 2500 借:銀行存款500 貸:預(yù)付賬款 3000
2019-09-05 21:32:04
你好,可以把之前錯(cuò)誤的沖銷,然后做一筆正確的分錄
2019-08-24 09:10:56
你好!你做暫估入庫就可以了。
2017-07-04 10:06:42
先暫估,取票后,再?zèng)_銷,再做有票分錄 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2020-04-13 10:03:03
發(fā)票與貨款差額的原因是什么
2017-09-12 19:02:40
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