500萬(wàn)元工程分包給項(xiàng)目經(jīng)理做,規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理自付稅金,上交公司3個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),,1人開了工程款400萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額是396396.40元,2日收到工程款400萬(wàn)元,要支付工程款時(shí),扣除稅金14%及管理費(fèi)3%,即68萬(wàn)元,收到人工工資清單99萬(wàn)元,材料款水泥等發(fā)票233萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn)元,,那我應(yīng)該支付項(xiàng)目經(jīng)理工程款332萬(wàn)元,還要退回項(xiàng)目經(jīng)理稅費(fèi)8萬(wàn),共支付工程款340萬(wàn)元,,這樣對(duì)嗎?麻煩將會(huì)計(jì)分錄告知怎么做?
清香@百合
于2017-09-11 10:21 發(fā)布 ??1492次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-09-11 10:40
成本結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄又怎么做?謝謝!
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1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44

你好 看下月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018-12-06 10:32:33

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47

您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12
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袁老師 解答
2017-09-16 08:02