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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-09-10 15:50

您好,可以的,但是這樣顯得不專業(yè),最好把應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額之和記在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款項目上,把應(yīng)收賬款明細(xì)科目貸方余額之和記在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款項目上。

小樂 追問

2017-09-10 16:08

@王雁鳴老師:老師你那樣我是不是還要調(diào)賬啊,因為我也沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 16:10

您好,可以不用調(diào)整賬務(wù),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候進行重分類計算填寫即可。當(dāng)然如果想調(diào)賬處理,也是可以的。

小樂 追問

2017-09-10 16:19

@王雁鳴老師:老師如果我就寫到應(yīng)收賬款科目用負(fù)數(shù)表示可以嗎

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 16:27

您好,可以的。

小樂 追問

2017-09-10 16:29

@王雁鳴老師:老師新企業(yè)本月第一次填寫財務(wù)報表,那么資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是不是填寫本年利潤的期末余額數(shù)呢

王雁鳴老師 解答

2017-09-10 16:32

您好,是的,填寫利潤表的凈利潤即可。

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