APP下載
小樂
于2017-09-10 15:42 發(fā)布 ??2538次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-09-10 15:50
您好,可以的,但是這樣顯得不專業(yè),最好把應(yīng)收賬款明細(xì)科目借方余額之和記在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款項目上,把應(yīng)收賬款明細(xì)科目貸方余額之和記在資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款項目上。
小樂 追問
2017-09-10 16:08
@王雁鳴老師:老師你那樣我是不是還要調(diào)賬啊,因為我也沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目
王雁鳴老師 解答
2017-09-10 16:10
您好,可以不用調(diào)整賬務(wù),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候進行重分類計算填寫即可。當(dāng)然如果想調(diào)賬處理,也是可以的。
2017-09-10 16:19
@王雁鳴老師:老師如果我就寫到應(yīng)收賬款科目用負(fù)數(shù)表示可以嗎
2017-09-10 16:27
您好,可以的。
2017-09-10 16:29
@王雁鳴老師:老師新企業(yè)本月第一次填寫財務(wù)報表,那么資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤是不是填寫本年利潤的期末余額數(shù)呢
2017-09-10 16:32
您好,是的,填寫利潤表的凈利潤即可。
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103692 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
小樂 追問
2017-09-10 16:08
王雁鳴老師 解答
2017-09-10 16:10
小樂 追問
2017-09-10 16:19
王雁鳴老師 解答
2017-09-10 16:27
小樂 追問
2017-09-10 16:29
王雁鳴老師 解答
2017-09-10 16:32