我司購買一批材料,但是當(dāng)月發(fā)票沒有收到,材料當(dāng)月卻已經(jīng)下料生產(chǎn),并出售,這樣的,應(yīng)該怎么樣做會計(jì)分錄?直接先將庫存商品做成負(fù)數(shù),等發(fā)票來了以后再抵消嗎
嫣然
于2017-09-09 14:14 發(fā)布 ??918次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件
2017-09-09 14:16
暫估原材料入庫,并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的材料成本,生產(chǎn)出售后,結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本。發(fā)票來了,沖銷前期的賬務(wù)處理,再按發(fā)票的金額入賬處理
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借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,紅沖
入庫借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品,然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
2021-05-19 12:30:03

暫估原材料入庫,并結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的材料成本,生產(chǎn)出售后,結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)成本。發(fā)票來了,沖銷前期的賬務(wù)處理,再按發(fā)票的金額入賬處理
2017-09-09 14:16:09

暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-12-03 15:52:04

你好 可以按照合同金額暫估入賬
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借: 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020-07-08 16:10:34

沖銷原分錄,按正確金額入賬
2017-06-05 12:34:26
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