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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-09 11:03

1.分配工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款

歲月靜好 追問

2017-09-09 11:07

老師你看下,我這樣對(duì)嗎

歲月靜好 追問

2017-09-09 11:09

計(jì)提社保時(shí): 
借管理費(fèi)用-社保(公司部分) 
   其他應(yīng)收款-個(gè)人部分 
 貸應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)工資時(shí): 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資  
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 
     現(xiàn)金 
交社保時(shí): 
借應(yīng)付職薪酬貸銀行存款                 這樣對(duì)嗎

宋生老師 解答

2017-09-09 11:12

你好!這樣也可以的了。其實(shí)沒有規(guī)定必須要怎么做。只要科目沒有錯(cuò)。邏輯沒有問題就好了

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