
因為開票盤和增值稅納稅申報表計算增值稅四舍五入 不一樣,造成0.05差異,如何賬務處理?比如開票盤開出的發(fā)票增值稅是98569.08,納稅申報表是98569.13,實際繳納按納稅申報表,做賬按發(fā)票。
答: 你好,你做賬需要根據(jù)你申報表都是收入,稅額做分錄 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
申報表上增值稅比發(fā)票上多賬務怎么處理?
答: 你好, 按發(fā)票上的金額申報即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司這個月做了未開票收入的賬務處理,稅務報表也在未開票收入中申報了,且交稅了,下個月對方要開增值稅發(fā)票申報表在無票收入那里填負數(shù)對嗎
答: 你好,無票收入是不能填寫負數(shù)的,開具了發(fā)票還需要做收入申報的
16年5月份的業(yè)務收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
上月做過無票收入,未開增值稅發(fā)票,但是增值稅已申報,下月客戶要求開發(fā)票,會計憑證如何處理,增值稅申報表怎么填寫呢,老師
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
老師,請問,開出的是增值稅普通發(fā)票,在網(wǎng)上增值稅申報表上填寫在“開具稅控增值稅專用發(fā)票”處還是寫在“開具其他發(fā)票”處

