
因?yàn)殚_(kāi)票盤(pán)和增值稅納稅申報(bào)表計(jì)算增值稅四舍五入 不一樣,造成0.05差異,如何賬務(wù)處理?比如開(kāi)票盤(pán)開(kāi)出的發(fā)票增值稅是98569.08,納稅申報(bào)表是98569.13,實(shí)際繳納按納稅申報(bào)表,做賬按發(fā)票。
答: 你好,你做賬需要根據(jù)你申報(bào)表都是收入,稅額做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
申報(bào)表上增值稅比發(fā)票上多賬務(wù)怎么處理?
答: 你好, 按發(fā)票上的金額申報(bào)即可
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司這個(gè)月做了未開(kāi)票收入的賬務(wù)處理,稅務(wù)報(bào)表也在未開(kāi)票收入中申報(bào)了,且交稅了,下個(gè)月對(duì)方要開(kāi)增值稅發(fā)票申報(bào)表在無(wú)票收入那里填負(fù)數(shù)對(duì)嗎
答: 你好,無(wú)票收入是不能填寫(xiě)負(fù)數(shù)的,開(kāi)具了發(fā)票還需要做收入申報(bào)的


好好學(xué)習(xí),天天向上 追問(wèn)
2017-09-04 15:27
鄒老師 解答
2017-09-04 15:28
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2017-09-04 15:38
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2017-09-04 15:39
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2017-09-04 15:46
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2017-09-04 15:48