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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-29 12:03

你好,你還有一個分錄沒有做,接應(yīng)交稅,非應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅,
借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行

Lili 追問

2023-01-29 13:25

老師您好,我們是進項多,銷項少,進項有余額。

郭老師 解答

2023-01-29 13:29

你好,那就剩下的不用做的,做完了,這上面兩個就可以的轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方用余額表示留底。

Lili 追問

2023-01-29 14:30

老師那我做的分錄對嗎?

郭老師 解答

2023-01-29 14:30

你好,你做的分錄是正確的。

Lili 追問

2023-01-29 14:48

老師您好,如果本月有應(yīng)交稅費待認證進項稅額,如果本月使用,如何寫分錄?

郭老師 解答

2023-01-29 14:52

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證

Lili 追問

2023-01-29 16:05

老師要是抵銷的時候再把進項稅轉(zhuǎn)到借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這嗎?

郭老師 解答

2023-01-29 16:09

對的,是的,是這么做的。

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