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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-26 10:42

你好,不可以暫估增值稅 
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取得發(fā)票,入賬但是沒(méi)有認(rèn)證抵扣的情況下

小幸運(yùn) 追問(wèn)

2017-08-26 10:47

我看初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)的書中有一個(gè)例子是,企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料已驗(yàn)收入庫(kù),但尚未收到增值稅扣稅憑證,隨貨同行的材料清單上列明的原材料銷售價(jià)格為260000元,估計(jì)未來(lái)可抵扣的增值稅額為44200元,企業(yè)應(yīng)編制的分錄是:借:原材料 260000    應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額    貸:應(yīng)付賬款   304200      這樣是可以的嗎?

鄒老師 解答

2017-08-26 10:49

你好,只需要針對(duì)材料部分做暫估入庫(kù)處理,稅金部分不能暫估的

小幸運(yùn) 追問(wèn)

2017-08-26 10:50

初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)書上寫的會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了嗎?

鄒老師 解答

2017-08-26 10:51

你好,是有問(wèn)題的

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這個(gè)需要看你做賬咋做的,1.一般是當(dāng)月的,.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)上期留底借方一般也是可以抵扣,4.應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)還沒(méi)有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
你好,可以,收到紅字發(fā)票就是做跟分錄相同金額紅字
2018-10-11 10:48:25
不可以的,要作為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,紅字發(fā)票是不能認(rèn)證抵扣的
2018-10-11 10:42:31
您好 請(qǐng)問(wèn)勾選確認(rèn)后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
這個(gè)要是第一次購(gòu)買是可以全額抵減增值稅的財(cái)稅2012.15
2019-06-19 21:58:10
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