
你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進(jìn)項,都是銷售額與上期留底進(jìn)項抵扣
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問的是如何填報?
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模,還有留底3月1日生效,2月份增值稅申報變有留底,這些留底需要申報2月時,在增值稅申報表上做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 留底稅額你這個咋不等抵扣完再轉(zhuǎn)回呢 那你這個不能抵扣需要轉(zhuǎn)成本,再3月轉(zhuǎn)出做成本吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表期末留底稅額 是指看一般納稅人申報表哪張表哪行數(shù)字呢
答: 在增值稅主表第20行,看企業(yè)的期末留抵稅額
一般納稅人增值稅申報表。進(jìn)項稅額明細(xì)表。本期認(rèn)證相符的金額,是不是本期認(rèn)證相符且抵扣金額填在2行,本期認(rèn)證相符留底稅額填在26行?
增值稅申報表(一般納稅人適用)的上期留抵稅額應(yīng)該是要和上月底賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額的金額保持一致是吧
一般納稅人進(jìn)行增值稅納稅申報,上個月納稅申報表留底稅額三萬多,為什么這個月填寫申報表的時候上期留抵稅額欄為零而且灰色不允許自填?


有有 追問
2017-08-23 16:30
方亮老師 解答
2017-08-23 16:38