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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-08-22 17:33

老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,是差額征稅,確認收入時候,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,繳納的時候,就轉(zhuǎn)為借方,沒有設(shè)置其他明細科目,這樣做是否否和稅法,請教下正確的增值稅會計分錄

袁老師 解答

2017-08-22 17:40

借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費

金衛(wèi) 追問

2017-08-22 17:44

那老師您的意思是,這個一般納稅人,勞務(wù)公司,在做增值稅時候,可以不用設(shè)置其他的明細,比如進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅這些明細,可以直接做貸:應(yīng)交稅費,下個月繳納的時候就借:應(yīng)交稅費?不需要做轉(zhuǎn)出以及結(jié)轉(zhuǎn),對嗎?

袁老師 解答

2017-08-22 17:49

需要的,也可以不設(shè)置的,只要核算清楚

金衛(wèi) 追問

2017-08-22 17:55

我的核算清楚,那謝謝老師

金衛(wèi) 追問

2017-08-22 18:03

我的意思是,我公司是一般納稅人,這些科目也設(shè)置了,只是這些明細科目沒有去使用,我公司是差額征稅,簡易征稅,然后之前的會計就是沒有用這些明細科目,就是直接通過這個應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個科目過渡,銷售的時候也是這個科目,下月繳納稅款的時候也是這個科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。如果我通過這個科目,核算清楚了,只是沒有通過其他明細來做,就是通過這個科目做,是否合理,主要是去年出了個財會{2016}22號文件,是針對增值稅這個明細科目的,所以我才注意這個科目是否設(shè)置合理,所以來請教你們這些專業(yè)老師

袁老師 解答

2017-08-22 18:19

按照這些規(guī)定,更規(guī)范

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老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,是差額征稅,確認收入時候,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,繳納的時候,就轉(zhuǎn)為借方,沒有設(shè)置其他明細科目,這樣做是否否和稅法,請教下正確的增值稅會計分錄
2017-08-22 17:33:48
你好,其實與一般企業(yè)并沒有什么區(qū)別,庫存現(xiàn)金,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本等等
2016-07-23 11:51:29
您好,具體做法請看,本學堂首頁-真賬實操-勞務(wù)派遣(營改增),謝謝。
2017-02-05 19:59:11
您好!勞務(wù)派遣單位營改增后,一般納稅人和小規(guī)模納稅征稅政策分別如下: 1、一般納稅人,可以以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。 2、小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。
2017-03-15 10:10:05
無論是開專用發(fā)票還是普通發(fā)票 稅款都是需要確認的
2016-07-21 11:30:26
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