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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-08-21 15:19

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本530000 
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅15900 
   貸:銀行存款545900 
如果這樣的話,這些稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 

實(shí)際上交的話,是含稅收入減去含稅成本得出的數(shù)據(jù)。然后除(1 3%)X3%應(yīng)交的增值稅 

倒是我們錄入的分錄的那些增值稅應(yīng)該怎么沖呢?

袁老師 解答

2017-08-21 15:19

對(duì)的

袁老師 解答

2017-08-21 15:26

根據(jù)余額,貸方余額繳納即可

天天向上 追問(wèn)

2017-08-21 15:28

@袁老師:但是根據(jù)貸方的話,就交多啦

袁老師 解答

2017-08-21 16:02

貸方扣除借方在貸方的余額 啊

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你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒(méi)有余額了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
你好,不需要的,有實(shí)際繳納才需要做繳納的分錄的
2017-08-05 16:52:15
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06
需要結(jié)轉(zhuǎn),損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2019-06-14 13:46:29
結(jié)轉(zhuǎn)成本是否按照進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)?----取決于您公司的存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方式,比如月末一次加權(quán)平均法,還有要看您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,如果是小規(guī)模納稅人的話,是價(jià)稅合計(jì)的數(shù)字。
2019-03-25 16:41:24
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