旅游行業(yè)差額征收的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅那一部分 1.取得旅游服務(wù)收入時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款1091800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1060000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅31800 2.支付B公司旅游服務(wù)分包款時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本424000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅12720 貸:銀行存款436720 3.住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時(shí)的會(huì)計(jì)處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本530000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅15900
天天向上
于2017-08-21 15:18 發(fā)布 ??1319次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-08-21 15:19
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本530000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅15900
貸:銀行存款545900
如果這樣的話,這些稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
:
實(shí)際上交的話,是含稅收入減去含稅成本得出的數(shù)據(jù)。然后除(1 3%)X3%應(yīng)交的增值稅
:
倒是我們錄入的分錄的那些增值稅應(yīng)該怎么沖呢?
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你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒(méi)有余額了
借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31

你好,不需要的,有實(shí)際繳納才需要做繳納的分錄的
2017-08-05 16:52:15

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入
是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06

需要結(jié)轉(zhuǎn),損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2019-06-14 13:46:29

結(jié)轉(zhuǎn)成本是否按照進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)?----取決于您公司的存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方式,比如月末一次加權(quán)平均法,還有要看您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,如果是小規(guī)模納稅人的話,是價(jià)稅合計(jì)的數(shù)字。
2019-03-25 16:41:24
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