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10月份認證了一張7月份購入的空調發(fā)票,但是當時認證時沒有注意到固定資產,和原材料一起認證了。這個月申報時,是否要填寫《固定資產進項稅額抵扣情況表》
固定資產進項稅額抵扣情況表里的固定資產進項稅額累計是指公司開辦以來所有的固定資產進項稅額嗎?因為我前期只做了部分,這次想一次性核對清楚,當然不包括不動產,也包括5000元以下一次性加速折舊的吧
老師,增值稅已申報成功,但發(fā)現固定資產進項稅額抵扣情況表里的當期申報抵扣的固定資產進項稅額累計數填錯了,這個有影響嗎?需不需要重新申報了?
申報增值稅時,進項抵扣聯(lián)明細是電腦和讀寫器等固定資產,填固定資產進項稅額抵扣情況表還是填本期抵扣進項稅額結構明細表?

