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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-18 11:05

你好!你銷售的時候,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入、應交稅費-應交增值稅

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小規(guī)模的不用這么麻煩。
2023-10-10 15:25:26
計提增值稅會計分錄的錄入可以這樣寫:借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-未交增值稅。計提增值稅會計分錄是指企業(yè)可以按照當期實際銷售金額根據(jù)稅率計提未交增值稅,這筆增值稅一般會在月末交給稅務機關。 次月交稅會計分錄的錄入可以這樣寫:借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。交稅會計分錄也就是實際發(fā)生的已交稅費原始憑證,它作為企業(yè)和稅務機關之間真實發(fā)生的稅費付款行為證明,是企業(yè)進行納稅申報時,證明支付稅費的必要憑證和證據(jù)。
2023-03-02 13:16:26
你好,這個可以的,只要最后總數(shù)一致就可以,甚至可以不用提(自己公司管理方便的話其實沒必要,雖然理論上要,但是處理麻煩,非上市公司可以不做)。計提的分錄是借應交稅費 應交增值稅,貸應交稅費 未交增值稅
2020-06-21 10:51:05
你好! 對的。
2018-09-18 12:11:57
1、每月將當期銷項稅額和進項稅額結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅; 2、然后結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 3、交稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-03 11:38:08
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