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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-15 14:11

1、是的。 
2、編制如下分錄即可: 
借:庫存現(xiàn)金    500 
貸:其他應(yīng)付款    500

玩的新鮮 追問

2017-08-15 14:18

好的 謝謝老師 我這是這么想的

方亮老師 解答

2017-08-15 14:25

不客氣。

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相關(guān)問題討論
你好 需要按第一個(gè)分錄處理的
2018-08-22 10:00:01
25500-19417.48=6082.52,應(yīng)該是算錯(cuò)了
2017-02-16 20:34:26
您好,是借營業(yè)外支出的
2019-11-18 20:16:34
你好,就是固定資產(chǎn)清理需要根據(jù)情況價(jià)款計(jì)算繳納增值稅
2019-10-17 16:15:06
銷項(xiàng)稅的是這么做 除了增值稅還有所得稅的,這個(gè)看利潤
2019-02-28 13:55:08
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