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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-15 11:11

你好,這樣并不能看出哪里不對的

Angie 追問

2017-08-15 11:14

那要給你什么數(shù)據(jù)嗎

鄒老師 解答

2017-08-15 11:15

你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整科目嗎

Angie 追問

2017-08-15 11:17

@鄒老師:沒有,這次是第一次交所得稅

鄒老師 解答

2017-08-15 11:19

-50563.01+81711.98與-40685.08的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額是這個差額

Angie 追問

2017-08-15 11:32

差額是 31148.97,我這個未分配利潤是=年初余額-40685.08 本期凈利潤-9877.93   ,這個是對的嗎, 
還有我所得稅在利潤表里填寫的位置也對嗎

鄒老師 解答

2017-08-15 11:32

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整 
填寫位置是正確的,金額需要看你是否計提正確

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相關(guān)問題討論
您好!選第一個是對的呢
2017-10-28 09:21:52
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤項(xiàng)目您填寫錯誤,應(yīng)該填寫的金額=-40685.08+81711.98。
2017-08-15 11:51:34
你好,這樣并不能看出哪里不對的
2017-08-15 11:11:06
C. 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益
2019-11-07 19:49:51
你好,應(yīng)該看本年的發(fā)生額,或者根據(jù)上期報表和本期的發(fā)生計算本期報表。就提問內(nèi)容來看,各業(yè)務(wù)分錄為: 1、借:營業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款 2、借:銀行存款,貸:營業(yè)收入、營業(yè)外收入、應(yīng)交稅費(fèi) 3、借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。 從分錄來看應(yīng)該是平的
2020-06-10 14:19:30
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