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送心意

田老師

職稱會計師

2015-11-03 16:50

不做賬嗎?剛剛我們辦公室另一個會計說當月認證了就算沒有銷項也一定要入賬,有這種說法嗎?

肖思琴 追問

2015-11-03 16:53

老師,按照辦公室會計的說法,他不做賬的話沒有辦法確認成本了

肖思琴 追問

2015-11-04 09:09

老師,請問到底做不做賬???

肖思琴 追問

2015-11-04 09:56

老師,請問怎么做,我公司一般納稅人,9月辦理開票系統(tǒng),取得增值稅專用發(fā)票,10月進行認證,我公司目前沒有銷項稅額,10月份的賬務應該怎么處理?

田老師 解答

2015-11-03 16:38

沒有銷項也可先認證,等有銷項了再抵扣就行,先不做賬,等抵扣了再做

田老師 解答

2015-11-03 16:51

不是,是不營業(yè)外收入--財政補貼的賬

田老師 解答

2015-11-03 16:54

當然,不做就浪費票了

田老師 解答

2015-11-04 09:49

當然做了

田老師 解答

2015-11-04 10:06

9月借:庫存商品等  借:應交稅金--應交增值稅--進項  貸:銀行等  10月不用做

上傳圖片 ?
相關問題討論
由于進項大于銷項形成期末借方余額 ,不用做會計處理
2015-11-03 16:10:29
沒有銷項也可先認證,等有銷項了再抵扣就行,先不做賬,等抵扣了再做
2015-11-03 16:38:24
你好 借:成本費用 應交稅金—增值稅(待認證進項稅額) 貸:銀行存款 抵扣后 借:應交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:應交稅金—增值稅(待認證進項稅額)
2022-04-04 12:56:01
你好!你申報的時候進項轉出就可以了 至于分錄,要看你之前怎么做的分錄。收到發(fā)票的時候。
2019-05-20 14:03:53
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2020-01-07 15:41:23
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