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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-08-12 11:22

1、借:銀行存款    3000 
借:銷售費用    1000 
貸:預收賬款 
2、借:預收賬款 
貸:主營業(yè)務收入 
貸:應交稅費-應交增值稅

蟲蠱 追問

2017-08-12 11:27

內賬     開發(fā)票的話就貸應交增值稅,如果未開發(fā)票呢?  我的發(fā)票稅費能不能按月核算?

方亮老師 解答

2017-08-12 11:38

1、內帳的情況下如果未開具發(fā)票不核算增值稅額。 
2、可以按月核算。

蟲蠱 追問

2017-08-12 11:39

按月核算,分錄怎么做?

方亮老師 解答

2017-08-12 11:42

1、確認收入時: 
借:銀行存款等 
貸:主營業(yè)務收入 
2、剔稅時: 
借:主營業(yè)務收入 
貸:應交稅費-應交增值稅

蟲蠱 追問

2017-08-12 12:12

內賬,客人使用酒店自制代金劵怎么做賬?。?nbsp; 實際這筆錢我沒有收到

方亮老師 解答

2017-08-12 13:18

借:銀行存款   借:銷售費用  貸:主營業(yè)務收入   貸:應交稅費-應交增值稅

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相關問題討論
借庫存現(xiàn)金1000 銷售費用50貸預收賬款1050
2019-03-08 19:20:26
1、出售儲值卡,收到現(xiàn)金時,會計分錄為: 借:現(xiàn)金(或銀行存款) 貸:預收賬款——某卡號(即按卡號設置明細賬,或用電子賬薄替代) 2、客戶在酒店消費時,根據(jù)收銀臺打印的客房、餐飲、酒水等明細單記錄,會計分錄是: 借:預收賬款——某卡號 貸:主營業(yè)務收入——某類消費
2019-08-08 08:13:10
1、借:銀行存款 3000 借:銷售費用 1000 貸:預收賬款 2、借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
2017-08-12 11:22:52
你好,計入到銷售費用處理
2019-08-07 07:22:15
借:銷售費用 貸:預收賬款
2019-08-09 08:18:28
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