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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-07 13:59

你好!后面這個分錄會更好

XiaoYy 追問

2017-08-07 14:01

@宋老師:依后面的分錄做,那么我接下來還需要再做筆減免增值稅分錄對吧?

宋生老師 解答

2017-08-07 14:01

你好!是的。就是這個意思

XiaoYy 追問

2017-08-07 14:14

@宋老師:老師,你不覺得這樣有漏洞么,如果按照后者來做分錄得話,會導致主營業(yè)務收入減少,導致利潤變小,本身國家就已經給過增值稅減免稅政策了,而這樣一來,所得稅也會少交啊。難道不應該直接做借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入嘛?

宋生老師 解答

2017-08-07 14:18

你好!沒有的啊。你做了后面這個分錄后,這個應交稅費是需要結轉的啊 
借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免

XiaoYy 追問

2017-08-07 14:20

@宋老師:借應收賬款87300,貸主營業(yè)務收入84757.28,應交稅費-增值稅-銷項稅額2542.72。再做:銷項稅轉入減免稅,借應交稅費-增值稅-銷項稅額2542.72,貸應交稅費-增值稅-減免稅2542.72,再做:借應交稅費-增值稅-減免稅2542.72,貸營業(yè)外收入-政府補助或減免稅   這樣做也可以吧?

宋生老師 解答

2017-08-07 14:22

你好!可以的。最終都是一樣的

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相關問題討論
同學,你好,是的,全都計到主營業(yè)務收入里面
2022-04-11 15:42:08
你好,需要做價稅分離的
2017-03-14 15:33:40
不需要。一般情況下,主營業(yè)務收入可以用于直接抵扣應交稅費,不需要借貸應交稅費。
2023-03-10 18:36:13
你好,按這個分錄 處理 借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
嗯對,您好,是這樣做分錄的
2022-02-09 11:29:59
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