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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-01-12 09:47

你好;   分別按照項目來算; 是的  

子涵 追問

2023-01-12 09:51

那就是我這個項目 銷項-進(jìn)=增=6萬, 然后其他項目有留底,然后我這個月就交了2000增值稅,我可不可以這樣理解,我這個項目實際還是交了6萬的稅,只是整體公司交的稅少,這個2000和內(nèi)帳的6萬沒關(guān)系,我還得把這6萬算到我這個項目應(yīng)該交的稅款嗎

meizi老師 解答

2023-01-12 09:54

你好1;      是的;   說白了就是按項目核算增值稅 明細(xì) ;這樣你才能核算到每個項目產(chǎn)生的稅費金額   

子涵 追問

2023-01-12 10:28

這個6萬計成本中里可以嗎,還有企業(yè)所得稅怎么處理,是根據(jù)實際這個項目的開票收入-成本=利潤*0.25% =應(yīng)交所得稅
也不和外帳扣的稅金一致吧,

meizi老師 解答

2023-01-12 10:31

你好;  都分別來算 ;   稅費都在     按照項目來核算收入和成本 以及  稅費部分   

子涵 追問

2023-01-12 10:58

我內(nèi)帳有無票的成本,是不是我只所得稅核算有票的成本

meizi老師 解答

2023-01-12 11:02

你好;       外賬是要有發(fā)票的成本; 是的  ;內(nèi)賬全部都核算   

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