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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-20 21:29

暫估入庫(kù) 
借;庫(kù)存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
出庫(kù) 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品

鄒老師 解答

2017-07-20 21:34

老師,我是這樣做的,入庫(kù)時(shí) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,出庫(kù)時(shí) 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)  貸:原材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)。。。。望老師依次回答我3個(gè)問題,,第1:我這樣做是對(duì)還是錯(cuò)?第2:入庫(kù)時(shí)不需要做增值稅嗎?第3:次月收到發(fā)票后如何沖掉暫估的分錄?

鄒老師 解答

2017-07-20 21:35

1,如果是工程企業(yè),可以這樣處理 
2,不需要考慮增值稅 
3,借;應(yīng)付賬款 ——暫估  貸;原材料

鄒老師 解答

2017-07-20 21:37

@鄒老師:再重復(fù)問一下第3個(gè)問題,次月我沖暫估的分錄這樣寫是否可以?借:原材料   -10萬(紅字)  貸:應(yīng)付賬款-暫估  -10萬(紅字)

鄒老師 解答

2017-07-20 21:38

你好,可以的,就是這樣沖銷暫估

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你好 借;庫(kù)存商品等科目 貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
2019-01-08 11:37:54
是 用負(fù)數(shù)做一筆多出來的那個(gè)嗎
2019-11-21 15:11:48
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 出庫(kù) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品
2017-07-20 21:29:30
你好 那你就先沖暫估分錄 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了 借庫(kù)存商品紅字貸應(yīng)付賬款或者銀行存款紅字 然后補(bǔ)做成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2019-11-09 11:43:00
借;庫(kù)存商品 貸;銀行存款等科目 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸;庫(kù)存商品 銷售分錄免
2016-02-24 14:44:16
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