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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-01-11 11:39

你好,這個不是必須要結(jié)轉(zhuǎn)的。

勤奮的芹菜 追問

2023-01-11 11:43

進銷項可以清理也可以不清理?如果要結(jié)平的話分錄:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出等
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

東老師 解答

2023-01-11 11:43

對,你結(jié)轉(zhuǎn)也可以,你不結(jié)轉(zhuǎn)也不是錯誤。

勤奮的芹菜 追問

2023-01-11 11:46

老師一般都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的話就是容易看數(shù)字而已?

東老師 解答

2023-01-11 11:47

對,結(jié)轉(zhuǎn)看著清楚點而已

勤奮的芹菜 追問

2023-01-11 13:50

我們年終是進項多過銷項,差額結(jié)轉(zhuǎn)到: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目對吧?

東老師 解答

2023-01-11 13:50

對,沒錯,就是轉(zhuǎn)到這個科目。

勤奮的芹菜 追問

2023-01-11 13:56

如果銷項大于進項就轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目?

東老師 解答

2023-01-11 13:57

對的,就是轉(zhuǎn)到這個科目

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
??????? 應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅整體沒余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58
你好!時可以這樣處理的
2021-01-15 13:35:38
你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47
您好!月份終了,將當月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
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