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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-17 20:28

但是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

追問

2017-07-17 20:57

好像這個(gè)財(cái)務(wù)軟件里就沒有,我們是小會(huì)計(jì)制度,沒有這個(gè)科目,

追問

2017-07-17 21:11

不明白,先得沖銷15年確認(rèn)的無票收入,因?yàn)?7年才開的票,怎么沖15年的無票收入???

王雁鳴老師 解答

2017-07-17 20:01

您好,可以這樣操作,也可以,借,預(yù)收賬款,負(fù)數(shù),貸,以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2017-07-17 20:37

您好,沒有的,可以添加,也可以按您的分錄處理。

王雁鳴老師 解答

2017-07-17 21:08

您好,沒有就簡單了,按您的分錄去做就行了。

王雁鳴老師 解答

2017-07-17 21:13

您好,沖銷時(shí),借,預(yù)收賬款,負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。。

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具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
您好,不對(duì)的。貸:新~主營業(yè)務(wù)收入(明細(xì)),貸:主營業(yè)務(wù)收入(總)負(fù)數(shù)。
2017-06-01 18:53:45
您好,可以這樣操作,也可以,借,預(yù)收賬款,負(fù)數(shù),貸,以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。
2017-07-17 20:01:01
你好 同學(xué)是沖減上月的分錄的話 就是 借 應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
2020-06-07 16:35:59
你好! 是的 按規(guī)定,需要體現(xiàn)應(yīng)交增值稅的
2019-09-14 21:00:55
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