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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-15 17:42

增值稅,我模版沒改,結(jié)轉(zhuǎn)借貸差額行嗎?但是稅務局讓我俺正數(shù)發(fā)票申報,造成報表與申報表不符

追問

2017-07-16 07:10

我小規(guī)模,不小心把稅率開錯啦,什么是正數(shù)進行正數(shù)申報,負數(shù)進行負數(shù)申報,做賬怎么區(qū)分開來,有沒有學習的課間

追問

2017-07-16 07:20

怎么做賬呢?不會做

李愛文老師 解答

2017-07-15 17:37

怎么還會有營業(yè)稅呢,將收入全部記在借方,貸方的數(shù)據(jù)寫成借方的負數(shù)

李愛文老師 解答

2017-07-15 17:50

正數(shù)做為正數(shù)進行申報,負數(shù)做為負數(shù)申報,按不同的稅率進行申報,才是你最終的銷項金額及稅額

追問

2017-07-15 18:18

我好像不能申報5%的

李愛文老師 解答

2017-07-15 18:31

你既然開了5%的增值稅票,就需要報5%稅率的

李愛文老師 解答

2017-07-16 07:17

根據(jù)稅票注明的數(shù)據(jù)進行申報,首先按稅率進行分類,然后,再進行分類匯總。藍字發(fā)票就是按正數(shù)填列申報,紅字發(fā)票按負數(shù)填列進行申報。

李愛文老師 解答

2017-07-16 10:25

藍字按正常的銷售收入做,紅字按負數(shù)銷售做 
借:應收賬款——XX公司   負數(shù) 
貸:主營業(yè)務收入   負數(shù) 
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  負數(shù)

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