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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-15 12:10

那我入什么科目呢?

多瑙河 追問(wèn)

2017-07-15 19:00

我們單位不是每個(gè)人都交社保的(是員工本人不想交,不是單位不交),自己交了的就可以憑收據(jù)報(bào)銷,這種情況我怎么計(jì)提應(yīng)付職工薪酬呢?

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 12:07

您好,一般是計(jì)入工資核算的,這筆費(fèi)用可以稅前扣除的。

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 12:11

您好,一般情況下,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 19:52

您好,這種情況,也是把應(yīng)該報(bào)銷的社保,列入工資表發(fā)放并計(jì)提應(yīng)付職工薪酬的。

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