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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-12-24 15:31

你好
這個是變相的給員工漲工資的,增加那一部分的工資就可以的

???????? 追問

2022-12-24 15:31

那公司幫助繳納的個稅應(yīng)該怎么做?繳納的個稅只有8元,

王超老師 解答

2022-12-24 15:34

借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
你這個是給他漲了8遠(yuǎn)的工資

???????? 追問

2022-12-24 15:35

那直接是把這8元加到這位員工的工資里面?比如繳納的工資是借:管理費(fèi)用 2000   貸 :銀行存款 2000  那現(xiàn)在繳納的個稅加到這員工的工資里面,那就是借:管理費(fèi)用 2008   貸 :銀行存款 2008?就不用單獨(dú)去寫繳納個稅的分錄了?

王超老師 解答

2022-12-24 15:36

是的,你不用單獨(dú)去寫個稅的

???????? 追問

2022-12-24 15:43

那上個月計(jì)提工資的時候沒有加這8元,那現(xiàn)在要重新補(bǔ)計(jì)提8元的工資分錄?

王超老師 解答

2022-12-24 15:44

不需要阿,你這個月直接以16元入賬的

???????? 追問

2022-12-24 15:50

那應(yīng)該怎么做呢?上個月是做的借:管理費(fèi)用  2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2000  那這個月發(fā)放的時候是做的借:應(yīng)付職工薪酬-工資 2000  貸:銀行存款 2000  這樣如果把8元加進(jìn)去 就不平了呢。

王超老師 解答

2022-12-24 15:51

借:管理費(fèi)用 16 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 16

???????? 追問

2022-12-24 15:53

那應(yīng)該是借:管理費(fèi)用 8 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8吧?不應(yīng)該是16吧

王超老師 解答

2022-12-24 15:53

你不是上個月沒有計(jì)提嗎

???????? 追問

2022-12-24 16:19

嗯嗯 上個月沒有計(jì)提,那這個月就是借:管理費(fèi)用 16 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 16   再就是借:應(yīng)付職工薪酬-工資  8  貸: 銀行存款 8? 摘要寫什么比較好呢?

王超老師 解答

2022-12-24 16:24

你這個是把上個月的也要算進(jìn)去的

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相關(guān)問題討論
你好 這個是變相的給員工漲工資的,增加那一部分的工資就可以的
2022-12-24 15:31:05
你好 個人部分計(jì)入營業(yè)外支出。 單位部分 正常做計(jì)提到部門費(fèi)用去
2021-05-14 09:53:25
你好,這個直接計(jì)入其他應(yīng)收款就可以了,不能稅前扣除,計(jì)入營業(yè)外支出,要想稅前扣除的話就把個人應(yīng)承擔(dān)部分多做在工資里,比如說工資五千,個人承擔(dān)五百,那你就做5500
2020-07-01 09:12:36
你好,個人部分社保,一般是做在營業(yè)外支出的,也有的做在福利費(fèi) ,這個所得稅匯算清繳需要調(diào)增的,不能稅前扣除的
2018-10-13 23:04:34
您好 公司承擔(dān)了個人部分 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳納稅調(diào)整 可以計(jì)入營業(yè)外支出科目
2020-07-24 13:30:52
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