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妞
于2022-12-22 17:52 發(fā)布 ??839次瀏覽
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2022-12-22 17:54
同學您好,有的供應商需要預付款,有的供應商可以欠款.....而應付賬款余額是所有供應商總的余額,這就掩蓋了部分有預付款的供應商,不能反映企業(yè)的實際債務問題是的沒錯,一般是這樣的,是報表重分類,調(diào)表不調(diào)賬,沒有會計處理的就比如說,借方余額100萬元,貸方余額1000萬元,應付賬款總的余額是900萬元;而你單位實際欠款是1000萬元。預付款100萬
易 老師 解答
其他應款填300即可了
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你好,其他應收款跟其他應付款怎么對沖,是同一人
答: 借:其他應付款 貸:其他應收款
老師 請問其他應收款個人(職工)為負數(shù)了調(diào)到其他應付款個人(法人)可以嗎
答: 好,那這個個人職工和法人是一個人嗎?如果是的話,可以不是的,不行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應收款和其他應付款要怎么做才能有效管控呢
答: 你好。學員,這個要規(guī)定借款期限,就是定期清理
這里為什么不是用其他應收款,而是用其他應付款?
討論
老師好,去年預支款給員工了,我寫了借:其他應付款了,我能不能做一張調(diào)整其他應付轉(zhuǎn)其他應收憑證借:其他應收款,貸:其他應付款?
員工既有給借給公司周轉(zhuǎn)資金,也有出差借款,是只用一個科目還是即用其他應收款,又用其他應付款呢?
做了年度審計,審計報告將其他應付款的數(shù)轉(zhuǎn)了一些到其他應收款中,那我在賬上應如何調(diào)整?
請問,其他應付款或其他應收款,同一個科目里的借貸(不同客戶)可以相互沖銷不?記賬公司記的往來賬,好多都沒有的,但一直掛,想問問可否這樣操作,沖掉一些去
易 老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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易 老師 解答
2022-12-22 17:54