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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-22 17:14

你好,收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票5853.46元(普票),這個(gè)是你們的支出,不是你們的收入吧 

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-12-22 17:17

這個(gè)即是收入,又是支出,所以確認(rèn)收入之后 要把他轉(zhuǎn)為銷售費(fèi)用的

鄒老師 解答

2022-12-22 17:19

你好,即是收入,又是支出,這個(gè)真心看不懂,是什么事項(xiàng)會(huì)即是收入又是支出呢 

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-12-22 17:31

網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售,比如我們?cè)谄脚_(tái)上銷售東西,對(duì)外售價(jià)是10元,平臺(tái)結(jié)算價(jià)是8元,剩余的2元就是傭金,對(duì)方拿到傭金后開具發(fā)票給我們。所以我們確認(rèn)收入的時(shí)候確認(rèn)的是8元,款項(xiàng)到賬也是8元,2元收到發(fā)票后再確認(rèn)收入,同時(shí)確認(rèn)銷售費(fèi)用
老師,我這樣說明白嗎?

鄒老師 解答

2022-12-22 17:33

你好,根據(jù)你的描述(我們?cè)谄脚_(tái)上銷售東西,對(duì)外售價(jià)是10元,平臺(tái)結(jié)算價(jià)是8元,剩余的2元就是傭金,對(duì)方拿到傭金后開具發(fā)票給我們),你們應(yīng)當(dāng)按10元做收入,2元做銷售費(fèi)用處理才是啊

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-12-22 17:41

因?yàn)闆]有相應(yīng)的憑證,所以我是按照票到之后再做收入,同時(shí)做費(fèi)用,我收的是普票,這種情況上面做的對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2022-12-22 17:46

你好,不對(duì)。針對(duì)2萬的部分,需要這樣處理
借:銷售費(fèi)用
貸:應(yīng)收賬款 

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-12-22 17:51

借:應(yīng)收賬款                 2
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入          1.89
 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅額    0.11
同時(shí)
借:銷售費(fèi)用-傭金       2
 貸:應(yīng)收賬款           2

先確認(rèn)收入,再轉(zhuǎn)為銷售費(fèi)用啊,老師,是這樣做的呀

鄒老師 解答

2022-12-22 17:52

你好,先按10萬確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款    ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
針對(duì)2萬的部分,需要這樣處理
借:銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款 

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-12-22 17:58

兩條路
1、按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則走,沒收到發(fā)票暫估,不一樣額是會(huì)有的
2、流水賬,不講會(huì)計(jì)原理,收到發(fā)票做賬,不給票不做賬

這個(gè)是我之前也是在這里問的另外一個(gè)會(huì)計(jì)老師,也給了我相應(yīng)的解決方法,我是用第二種方法,是不可以嗎?

鄒老師 解答

2022-12-22 17:59

你好,先按10萬確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款    ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
針對(duì)2萬的部分,需要這樣處理
借:銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款 
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-12-22 18:00

沒有老師,回復(fù)的很好,我只是想問用第二種:流水賬,不講會(huì)計(jì)原理,收到發(fā)票做賬,不給票不做賬。這種方法可以嗎?

鄒老師 解答

2022-12-22 18:00

你好,從會(huì)計(jì)的角度來說,(不講會(huì)計(jì)原理,收到發(fā)票做賬,不給票不做賬)當(dāng)然是不可以的

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好?借:應(yīng)收賬款,貸:收入,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_
2022-03-15 14:08:11
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