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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-07-12 14:18

你好!跟暫估的分錄一樣,只是金額寫負數。 
另外,不允許跨年的。跨年的還沒有收到發(fā)票的,在匯算清繳的時候調增

香水百合 追問

2017-07-12 14:34

如果暫估的金額和發(fā)票金額不一致時,該怎么處理?沖完暫估后是不是還有一筆賬務處理呢?那收回發(fā)票領用的那筆就不需要做賬務處理嗎?

宋生老師 解答

2017-07-12 14:49

你好!紅字沖減暫估的,然后按發(fā)票來就可以了。如果你已經領用了,并且不一致的話是需要調的

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相關問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,一般是這樣的哦
2019-11-25 10:44:25
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2015-11-03 15:56:13
您好,第2是正確的。
2017-05-25 23:59:11
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
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