
你好,老師,我們之前的會計做賬的時候直接是借:其他應(yīng)收款800萬,貸:實收資本800萬,現(xiàn)在其他應(yīng)收款掛著太多了,這個咋調(diào)???
答: 叫股東打款投資款到賬,那就做銀行 貸其他應(yīng)收款,你這個投資款沒有到 這個印花稅之前申報么,
以前不是認(rèn)繳制注冊公司,在做賬時做了 借:其他應(yīng)收款-未到賬實收資本 貸:實收資本 現(xiàn)在我能沖回嗎?
答: 可以沖回的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
能不能再具體說一下章程那個變更怎么做賬呢?當(dāng)時已經(jīng)計了100萬實收資本+轉(zhuǎn)走 了99多的其他應(yīng)收款,3月又3名股東一共投入了10萬變更了占股比例
答: 您好,做賬時,借;實收資本,100萬元,貸;其他應(yīng)收款,99萬多元,營業(yè)外收入,差額部分。再借:現(xiàn)金或者銀行存款,10萬元,貸;實收資本,A,3.25萬元,B,3.5萬元,C,3.25萬元。
老師您好,新注冊企業(yè)只有認(rèn)繳資本,應(yīng)該怎么處理很合適?需要走借:其他應(yīng)收款-認(rèn)繳資本,貸:實收資本,還是不用做賬?
認(rèn)繳制成立的新公司 股東未實際出資 已經(jīng)做賬借 其他應(yīng)收款 貸 實收資本 現(xiàn)在要怎么處理改正比較好
公司認(rèn)繳制200萬,當(dāng)時做賬是 借其他應(yīng)收款200 貸實收資本200,以后各月沖減其他應(yīng)收款,現(xiàn)在怎么辦?

