国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-10 16:12

同學(xué)你好,是的,錯(cuò)的,可以把其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)付款里去,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款。

靜薇 追問

2022-12-10 16:17

好的,謝謝老師解惑,這樣就是只調(diào)賬面,不調(diào)科目里具體的某某人的賬,對(duì)嗎?是這個(gè)意思嗎?

王雁鳴老師 解答

2022-12-10 16:21

同學(xué)你好,如果調(diào)表不調(diào)賬的話,就是這樣的,如果調(diào)賬的話,就需要在賬里做分錄,調(diào)整某某人了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,可以計(jì)入其他應(yīng)付款里
2019-02-19 10:01:46
應(yīng)收賬款增加后,資產(chǎn)負(fù)債表兩邊的平衡關(guān)系是: 1、應(yīng)收賬款增加,收入增加(不考慮稅費(fèi)),分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,故應(yīng)收賬款增加同時(shí),未分配利潤也增加,故資產(chǎn)負(fù)債表兩邊是平衡的;
2019-04-15 09:31:05
不需要做分錄調(diào)賬。 按資產(chǎn)負(fù)債表編制方法,應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款這種往來賬,應(yīng)按明細(xì)科目余額方向匯總
2019-02-20 16:54:01
你好,要重分類到預(yù)收賬款的,祝您工作順利,生活愉快
2019-10-21 09:01:04
你好 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款是這樣填列 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2021-03-30 20:11:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...