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于2022-11-23 16:32 發(fā)布 ??815次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-11-23 16:38
你好,根據你的描述,調整分錄是借:其他應付款貸:營業(yè)外支出
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其他應付款在支付時做在了營業(yè)外支出,怎么調賬?
答: 應該記其他應付款做了營業(yè)外支出?之前的分錄
如果其他應付款有幾毛幾分的零星,如果要調整是調整到營業(yè)外支出
答: 是的這個差額一般是調營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,上月應沖減其他應付款結果錯記營業(yè)外支出,這月如何調賬,才能讓報表上的營業(yè)外支出累計歸零
答: 科目不變數字是負數,沖掉
老師因污染環(huán)境被罰款5000元做其他應付款還是營業(yè)外支出
討論
老師,上年應計入營業(yè)外支出的科目計入了其他應付款,請問今年怎么調整,謝謝
老師:往來單位的發(fā)票如果好幾年都沒開來,確定開不來了,該怎么處理賬務。借:營業(yè)外支出。貸:其他應付款,對嗎?
2016年末的時候我公司計提了一筆滯納金 然后在今天的3月份支付了滯納金 但是實際支付的金額比之前計提的金額要小 就是之前計提多了.16年末的時候是借記營業(yè)外支出 貸記其他應付款~現在就是其他應付款貸方有多計提滯納金的余額 今年年底我該怎么把它沖平了呢?
支付的罰款要計入其他應付款還是營業(yè)外支出
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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