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清盞涂墨衣
于2017-07-05 11:17 發(fā)布 ??3339次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-07-05 11:19
您好!同一個人的應收應付可以相互沖減。
清盞涂墨衣 追問
2017-07-05 11:29
對實收資本不太理解,15年7月注冊的公司,一直沒有做實收資本,所有支出都是做其他應付款掛在法人名下。應該根據(jù)營業(yè)執(zhí)照上的金額做實收資本的會計分錄嗎?
宋生老師 解答
2017-07-05 11:30
您好!你這個實收資本確實是不太好。 要收到錢才做實收資本。
2017-07-05 11:41
那我在填報國稅所有者權(quán)益變動表怎么填寫呢?不填寫實收資本,根據(jù)資產(chǎn)負債表,直接填寫未分配利潤可以嗎? 資產(chǎn)負債表中期末未分配利潤是“-156504.90”年初余額是“-125157.64” 在國稅所有者權(quán)益表中是不是 “未分配利潤”“上年年末余額”填寫“-125157.64”; “未分配利潤”“利潤分配—對所有者(股東)的分配”填寫“-156504.90”
2017-07-05 17:24
你好!是的。如果沒有其他的就這樣填。
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老師,公司借了股東10萬,公司欠股東6萬,我能這樣做分錄嗎? 借:其他應付款6 貸:其他應收款6 這樣實際公司借了股東4萬。對嗎?
答: 你好,是的,是這樣調(diào)整?
老師發(fā)工資時收回員工借款,但還沒還給老板,這樣怎么做分錄?借應付工資,貸其他應收款?借其他應付款,貸應付工資嗎?
答: 扣工資 借 應付職工薪酬貸其他應收款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
財務(wù)會計:借:其他應收款,貸:其他應付款預算會計怎么做分錄。
答: 你好,預算會計不用做
老師,我想問一下,這個代扣的個人社保,公積金不是應該屬于其他應收款嗎,那如果是書上的其他應付款,下次員工實發(fā),扣回來,怎么做分錄呢
討論
老師好,其他應付款貸方為負數(shù),需要做分錄調(diào)整到其他應收款嗎
我們公司有加盟門店,加盟門店的費用都是由公司代付的,我們公司代付,發(fā)票開給門店,到時候門店再還回來的那種,請問我們代付的時候如果做分錄?假設(shè)代付裝修費給供應商,公司這邊是:1、借:其他應收款-門店 貸:銀行 2、 還是借:其他應付款-供應商 貸銀行。 但是如果是2的號就體現(xiàn)不了我們要收回門店的錢了?
其他應付款要轉(zhuǎn)到其他應收款怎么做分錄?
老師,往來款是用其他應付款還是其他應收款呢?財務(wù)處理怎么做分錄
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 291147 個
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清盞涂墨衣 追問
2017-07-05 11:29
宋生老師 解答
2017-07-05 11:30
清盞涂墨衣 追問
2017-07-05 11:41
宋生老師 解答
2017-07-05 17:24