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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-04 16:56

我的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬    管理費(fèi)用129.9    
貸:銀行存款   應(yīng)交稅費(fèi)+129.9  其他應(yīng)付款-社保公積金   
老師,分錄這樣對么?

李愛文老師 解答

2017-07-04 16:51

多交的稅款由公司承擔(dān),計入管理費(fèi)用處理平

李愛文老師 解答

2017-07-04 17:31

一、借: 管理費(fèi)用——其他129.9 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅    129.9 
二、借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅    原個稅應(yīng)交稅費(fèi)+129.9 
       貸:銀行存款 
三、至于應(yīng)付職工薪酬,按原來的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理就行了

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