APP下載
一抹新綠22
于2017-07-04 16:49 發(fā)布 ??1298次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-04 16:56
我的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬 管理費(fèi)用129.9 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)+129.9 其他應(yīng)付款-社保公積金 老師,分錄這樣對么?
李愛文老師 解答
2017-07-04 16:51
多交的稅款由公司承擔(dān),計入管理費(fèi)用處理平
2017-07-04 17:31
一、借: 管理費(fèi)用——其他129.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 129.9 二、借: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 原個稅應(yīng)交稅費(fèi)+129.9 貸:銀行存款 三、至于應(yīng)付職工薪酬,按原來的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理就行了
微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
★ 5.00 解題: 1 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
李愛文老師 解答
2017-07-04 16:51
李愛文老師 解答
2017-07-04 17:31