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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-04 10:48

你好,是不規(guī)范的,需要先計(jì)提,然后發(fā)放

持之 追問

2017-07-04 10:59

那請問老師,我們公司是按照當(dāng)月考勤計(jì)算工資,下月直接發(fā)放上月的工資,這種情況下我要怎么處理呢?而且我們公司自開業(yè)以來就一直采用直接計(jì)入管理費(fèi)用的方法,我現(xiàn)在突然中途這樣變化是可行的嘛?

鄒老師 解答

2017-07-04 11:51

當(dāng)月計(jì)提 借;管理費(fèi)用等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬 
發(fā)放借;應(yīng)付職工薪酬   貸;銀行存款等科目

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您好,因?yàn)榉忠粋€(gè)月的話,每個(gè)月攤銷進(jìn)入管理費(fèi)用是2000的意思
2022-05-26 14:37:46
學(xué)員你好,屬于一項(xiàng)資產(chǎn)減少、一項(xiàng)所有者權(quán)益等額減少的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
2021-11-12 22:46:51
你好,我畫好了發(fā)給你按照表格
2021-03-23 06:49:39
您好 請問收到什么發(fā)票
2020-07-08 11:31:09
你好 你要分?jǐn)傁?。 借預(yù)付賬款貸銀行存款 。按月分?jǐn)?:借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款
2020-06-01 11:06:28
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