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林方
于2017-07-03 15:21 發(fā)布 ??978次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-03 15:45
我交的是增值稅,當時計的是,貸:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅),開的票數(shù)沒有算錯,是四舍五入原因造成的。沖回時,借:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)貸什么科目呢?
林方 追問
2017-07-03 16:07
是增值稅錯誤
李愛文老師 解答
2017-07-03 15:22
將多計提的0.02元找出差異,是哪個科目產(chǎn)生的,多提的沖回就行了
2017-07-03 15:50
不應(yīng)該是交的增值稅錯誤吧,肯定是應(yīng)交的地稅附加稅錯誤 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 -0.02 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 -0.01 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育費附加 -0.01
2017-07-03 16:10
難道是交增值稅的金額計算錯誤,計算錯誤,就是看這0.02元是如何產(chǎn)生的,是哪個科目產(chǎn)生的
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增值稅納稅申報表要做什么會計分錄
答: 你需要交稅么,不交稅不做分錄
外賬移交 以前的會計需要把 以往增值稅納稅申報表 企業(yè)所得稅納稅申報表 印花稅申報表 附加稅申報表移交給我嗎?
答: 你好,需要把之前的報表和賬本這些全部移交給你
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
通用申報表中的計稅(費)依據(jù)就是增值稅納稅申報,表中的34欄本期應(yīng)交的增值稅嗎
答: 你好,對的,就是本月應(yīng)交的增值稅額。
納稅申報表上增值稅額比報表應(yīng)交稅費少幾百元
討論
根據(jù)增值稅納稅申報表如何填寫會計分錄
老師你好 請問出口系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報表錄入 是先申報增值稅納稅表還是先填出口系統(tǒng)里面的增值稅納稅申報表錄入
這個增值稅納稅申報表是怎么去會計分錄的?
應(yīng)交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
★ 5.00 解題: 1 個
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林方 追問
2017-07-03 16:07
李愛文老師 解答
2017-07-03 15:22
李愛文老師 解答
2017-07-03 15:50
李愛文老師 解答
2017-07-03 16:10