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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-07-02 20:51

那支付工資給員工的現(xiàn)金不夠支付,現(xiàn)在就出現(xiàn)了負數(shù),這種情況應該怎么做呢?

小芬 追問

2017-07-02 21:16

那還股東款應該怎么做賬呢?

方老師 解答

2017-07-02 20:45

沒有銀行對賬單不是理由,銀行對賬單可以每月初時去銀行取,或者先在銀行打印對賬單做賬處理,后面再補取對賬單及銀行回單。 
如果你目前經(jīng)營業(yè)務未涉及銀行收支,只發(fā)生了工資業(yè)務,可以 
借管理費用 貸應付職工薪酬 月底做結(jié)轉(zhuǎn)損益。

方老師 解答

2017-07-02 21:01

一般不會出現(xiàn)負數(shù),當現(xiàn)金是0的情況下,你怎么支付呢。 
通常情況是要么借款支付,要么是做為負債暫不付,等有資金時再進行支付。

小芬 追問

2017-07-02 21:07

借款支付的話是跟股東借款嗎?,應該怎么做賬?

小芬 追問

2017-07-02 21:08

我們做外賬每個月都要做工資的??!每月都有報個稅

方老師 解答

2017-07-02 21:08

可以是借股東款。 
借銀行存款或現(xiàn)金 貸其他應付款。

方老師 解答

2017-07-02 21:22

還股東款時 
借其他應付款-股東 貸銀行存款或現(xiàn)金

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