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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-07-02 20:56

你當(dāng)時(shí)錄入實(shí)收資本時(shí)對(duì)應(yīng)科目做的是什么?

上善若水 追問(wèn)

2017-07-02 21:10

老師,沒(méi)有錄入,我是接的其他人的帳,錄入的期初,就是不知道怎么調(diào)整

方老師 解答

2017-07-02 21:19

如果未繳實(shí)收資本,只人為在報(bào)表上反映實(shí)收資本金額這樣報(bào)表是不平的,你看下當(dāng)初的實(shí)收資本是在其他應(yīng)收款還是銀行存款科目反映的。 
如果是其他應(yīng)收款現(xiàn)在收到出資款沖減其他應(yīng)收款就可以。

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2017-07-02 20:56:07
借實(shí)收資本老股東貸實(shí)收資本新股東。
2020-03-27 11:35:04
可以,但入賬單據(jù)應(yīng)為借款,不能是投資款。
2019-05-11 17:08:59
你好,那你可以紅字沖銷當(dāng)月憑證,重新做一份正確的。
2019-10-09 10:52:51
你好,這個(gè)跨年嗎?你們之前的年報(bào)做了實(shí)際繳納嗎?如果做了的話有影響得去修改。
2022-01-14 14:24:58
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