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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2022-11-08 14:07

你好 是的  不報(bào)稅的月登錄 會自動抄報(bào)  報(bào)稅月要報(bào)完稅再清卡  

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對上月的開票內(nèi)容上報(bào)匯總 月初,報(bào)稅之前
2019-05-15 14:54:02
你好在開票系統(tǒng)里面有一個(gè)抄報(bào)稅處理,做上傳匯總。
2021-10-11 13:45:02
插入稅控盤,登錄開票系統(tǒng),電上傳匯總
2023-12-06 09:50:28
"根據(jù)《關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 》財(cái)稅[2012]15號第五條規(guī)定:“納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào):   增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。"
2017-06-18 14:26:28
您好,在開票系統(tǒng)里 點(diǎn)上報(bào)匯總
2020-05-14 15:25:48
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