上個(gè)月暫估材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,材料已經(jīng)用了,這個(gè)月發(fā)票回來(lái)了。怎么做分錄呢?
debby
于2017-06-28 15:16 發(fā)布 ??1557次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-06-28 15:16
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
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2019-09-11 13:53:51

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-06-28 15:16:53

你好,次月來(lái)了多少發(fā)票
2020-01-13 18:14:44

你好,之前暫估的成本如果沒有錯(cuò)誤,是不需要沖銷的
暫估入庫(kù)
借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-01-05 21:06:15

你好紅,沖一半就可以借應(yīng)付賬款貸原材料借原材料貸應(yīng)付賬款。
2021-07-06 11:36:14
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