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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-28 11:13

就上一個問題

一切皆是命 追問

2017-06-28 14:50

有進項銷項應交增值稅230000,開票金額預交的稅不計提,那不是附加費有借方余額,計提附加費的時候不是還得減過借方才是應交的,

一切皆是命 追問

2017-06-28 15:00

預交的計提繳納才對,然后按實際交的增值稅計提才對

鄒老師 解答

2017-06-28 11:11

你好,你想問的問題具體是?

鄒老師 解答

2017-06-28 11:13

具體問題是?

鄒老師 解答

2017-06-28 14:50

你好,預交的是可以抵扣的,按抵扣之后實際繳納的增值稅計提附加稅

鄒老師 解答

2017-06-28 15:01

預交增值稅不預交附加稅 
附加稅根據(jù)你增值稅實際納稅情況計提的

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