
請問老師,今年建期初時(shí),一個(gè)客戶的應(yīng)收款做多了因?yàn)橛泄P回款沒減,現(xiàn)在要做這筆回款到賬里分錄怎么做呢,我做了借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣一來銀行賬又對不上了改怎么做?
答: 您好,現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時(shí)的分錄是怎么做的呢,首先要看以前回款時(shí)的憑證,然后再做調(diào)整。
之前銀行賬號(hào)一直有支付寶提現(xiàn)記錄??颇渴沁@樣操作。借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。這樣的話應(yīng)收賬款的月越來越多,導(dǎo)致資產(chǎn)成負(fù)數(shù), 這筆科目需要怎么調(diào)整。
答: 你好,你可以弄成其他貨幣資金,就是支付寶的錢計(jì)入其他貨幣資金。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我單位之前的帳是代賬公司做的,好多應(yīng)收款給的是電子承兌和紙質(zhì)承兌,代賬會(huì)計(jì)都沒有做賬,導(dǎo)致賬上的應(yīng)收賬款比實(shí)際的多,但事實(shí)上,那些電子承兌和紙質(zhì)承兌公司拿去找私人貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)的款子代賬做的是借銀行存款,貸現(xiàn)金。平常銀行賬上付出去的沒票支出,代賬做的是借現(xiàn)金,貸銀行存款,這樣在現(xiàn)金和銀行存款間轉(zhuǎn)換。那請問我現(xiàn)在如何調(diào)賬上的應(yīng)收賬款。老師,歸其原因,到賬的應(yīng)收賬款被用于其他一些無票支出了,請問我該怎么調(diào)整賬上的應(yīng)收賬款呢
答: 同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外就行了


郭老師 解答
2022-10-21 11:21
倩~ 追問
2022-10-21 11:23
郭老師 解答
2022-10-21 11:27
倩~ 追問
2022-10-21 11:28
郭老師 解答
2022-10-21 11:29