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送心意

松松老師

職稱中級會計師,注會已過會計

2022-10-14 20:34

只需要把進項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)即可
借:應(yīng)交稅費-增銷項
貸:應(yīng)交稅費-增進項
轉(zhuǎn)出未交增值稅

松松老師 解答

2022-10-14 20:35

應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅可能在借方可能在貸方

Mszhang 追問

2022-10-14 20:52

老師看一下這個分錄及金額對吥

松松老師 解答

2022-10-14 21:09

暫估不需要動,不進行結(jié)轉(zhuǎn)

Mszhang 追問

2022-10-14 21:15

那科目余額表是不是就不對了,還是要把暫估放到銷項里

Mszhang 追問

2022-10-14 21:21

你看3個張圖,一張是結(jié)轉(zhuǎn)分錄,一張是暫估分錄,一張是科目余額表

松松老師 解答

2022-10-14 21:22

怎么會不對
,暫估進項還沒有認證就結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是不對的

Mszhang 追問

2022-10-14 21:22

科目余額表先前給您發(fā)了一張,麻煩您看看哈,錯到哪了

松松老師 解答

2022-10-14 22:00

您發(fā)的不是科目余額表,是明細賬

Mszhang 追問

2022-10-15 15:57

麻煩老師給我看看這個科目余額表應(yīng)交稅金的余額方向?qū)Σ粚?nbsp;              ?

松松老師 解答

2022-10-15 19:36

銷項12萬,進項9萬,未交增值稅應(yīng)該是貸方3萬,為什么是借方金額

Mszhang 追問

2022-10-15 19:42

老師,您認為我錯到哪了呢,我給你什么資料你會指導我怎么改錯呢,正確的應(yīng)該是怎樣的呢

松松老師 解答

2022-10-15 20:29

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄我可以看一下嗎

上傳圖片 ?
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就是延期交稅交的滯納金
2024-05-20 10:46:44
同學,你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2022-01-17 10:37:23
你好是的,你這個是十萬元的。
2021-04-01 21:06:36
你好,需要做到完全一致的
2017-03-03 17:07:18
這個沒有辦法調(diào)整的的,
2019-10-23 19:25:54
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