老師,我這個月報稅的時候有遇到一個客戶紅沖第二季度1%的專票,當(dāng)時是因為他們不清楚自4月起就不在執(zhí)行1%而是3%的開票稅率,然后這個季度的增值稅申報就需要在減免增值稅那張附表那里填差值并且左邊還要備注說明,我就不太清楚,老師,這應(yīng)該怎么操作呢
實操學(xué)堂
于2022-10-11 09:57 發(fā)布 ??366次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-10-11 10:00
同學(xué)你好
申報的時候按照實際的稅率申報
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你好,小規(guī)模的話沒超過30萬,增值稅,城建稅和教育附加以及地方附加免稅,印花稅不免
2019-09-12 17:11:26

您好,學(xué)員,對的也減免。
2019-09-12 15:21:38

您好,把免稅銷售額填寫到第10行,第1、2列,免的增值稅填寫到第5列就行。
2018-05-13 21:09:47

處置未抵扣過進項的固定資產(chǎn)應(yīng)按簡易辦法征收增值稅,按不含稅銷售額的4%計算稅額再減半繳納。按增值稅申報表的邏輯關(guān)系,納稅人在申報時應(yīng)該在附表一第二部分簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細中填寫銷售額及按4%計算出的稅額,再將銷售額填入主表第5欄,將按4%計算出的稅額填至主表21欄,將減免稅額(按4%計算出的稅額的50%)填至主表23欄。實際操作時,當(dāng)主表19欄金額小于主表23欄的減免額時,會出現(xiàn)提示要求重新填寫報表并不予通過。個人認為是程序編寫錯誤,請查驗。--------------------------.
2017-06-26 13:37:46

你好,同學(xué)。
可以的,是在三個年度內(nèi)。
2020-02-16 14:43:02
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